您所在的位置:网站首页 > 365bet体育赌场 > 财政预决算 > 财政预算
文章来源:
添加时间:2018年02月11日
阅读:
铁岭市公安局部门预算
(2018年)
目 录
第一部分 铁岭市公安局概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分 铁岭市公安局2018年部门预算公开表
1.2018年市公安局收支预算总表
2.2018年市公安局收入预算总表
3.2018年市公安局支出预算总表
4.2018年市公安局财政拨款收支预算总表
5. 2018年市公安局一般公共预算支出表
6. 2018年市公安局一般公共预算基本支出表
7. 2018年市公安局省提前告知专项支出表
8. 2018年市公安局政府性基金预算支出表
9. 2018年市公安局项目支出明细表
10. 2018年市公安局债务支出预算情况表
11.2018年市公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表
12. 2018年市公安局政府采购支出预算表
13. 2018年市公安局财政资金安排的政府购买服务项目支出表
第三部分 铁岭市公安局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市公安局概况
一、主要职责
铁岭市公安局是主管公安工作的市政府工作部门,是全市人民警察的领导和指挥机关。其主要职责是:
(一)贯彻党和国家及省有关公安工作的方针、政策、法规,指导、监督、检查全市公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(三)指导全市公安侦查工作,指挥、协调或直接处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。
(四)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
(五)按规定权限组织指导实施出境、入境和外国人、港澳台同胞在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
(六)指导、管理、监督全市消防工作,组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。
(七)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
(八)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理及其他有关的治安防范工作。
(九)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作,查处计算机违法犯罪案件。
(十)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作以及对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。
(十一)承担市人民政府劳动教养委员会的劳动教养审批事项。
(十二)组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及重要会议的安全警卫工作。
(十三)组织全市公安科技工作;规划和指导全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设;深化中国人颅像重合法理论及设备研究,提供鉴定服务。
(十四)规划、指导全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
(十五)按管理权限,领导全市公安消防部队建设,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。
(十六)指导全市公安机关思想政治工作和队伍建设,制定并实施全市公安机关人员培训、公安教育计划;开展公安宣传和表彰奖励活动;按规定权限协助管理县(市)区公安机关领导干部。
(十七)组织指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。
(十八)领导和管理全市列入公安序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。
(十九)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2018年铁岭市公安局部门预算包括市公安局机关本级和5个直属单位预算,预算单位详细情况如下:
1. 铁岭市公安局机关
2. 铁岭市公安局交通警察支队
3. 铁岭市公安局城区分局
4. 铁岭市公安局监管支队
5. 铁岭公安干部管理学校
6. 铁岭市公安局213研究所
第二部分 铁岭市公安局部门预算表(见附件2)
附表1: | ||||||||||||||
2018年 部门收支预算总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 上年结转收入 | 支出预算 |
|
|
|
| ||||
小计 | 财政拨款(补助)收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 | 提前告知专项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 28819.14 | 27343.44 | 23201.74 | 4141.70 |
|
|
|
| 1475.70 | 28819.14 | 17942.44 | 4117.99 | 524.78 | 6233.93 |
市公安局 | 28601.39 | 27125.69 | 22983.99 | 4141.70 |
|
|
|
| 1475.70 | 28601.39 | 17747.49 | 4115.02 | 504.95 | 6233.93 |
市公安局机关(行政) | 6411.30 | 6236.30 | 6173.78 | 62.52 |
|
|
|
| 175.00 | 6411.30 | 4521.93 | 1491.01 | 179.56 | 218.80 |
市公安局机关(事业) | 199.08 | 199.08 |
| 199.08 |
|
|
|
|
| 199.08 | 195.95 | 2.72 | 0.41 |
|
市治安支队 | 1428.11 | 1428.11 | 1428.11 |
|
|
|
|
|
| 1428.11 | 1317.93 | 81.44 | 28.74 |
|
市刑警支队 | 1338.42 | 1338.42 | 1338.42 |
|
|
|
|
|
| 1338.42 | 1237.64 | 89.28 | 11.50 |
|
交警支队(行政) | 10970.40 | 9669.70 | 6681.43 | 2988.27 |
|
|
|
| 1300.70 | 10970.40 | 3871.78 | 1528.51 | 86.95 | 5483.16 |
交警支队(事业) | 868.10 | 868.10 | 96.37 | 771.73 |
|
|
|
|
| 868.10 | 846.83 | 18.97 | 2.30 |
|
监管支队(行政) | 1116.90 | 1116.90 | 996.80 | 120.10 |
|
|
|
|
| 1116.90 | 555.33 | 155.67 | 25.40 | 380.50 |
监管支队(事业) | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
|
|
|
|
|
| 13.52 | 13.52 |
|
|
|
城区公安分局(行政) | 5890.20 | 5890.20 | 5890.20 |
|
|
|
|
|
| 5890.20 | 4852.93 | 733.03 | 152.77 | 151.47 |
城区公安分局(事业) | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
|
|
|
|
|
| 7.40 | 7.39 |
| 0.01 |
|
干警学校(事业) | 357.96 | 357.96 | 357.96 |
|
|
|
|
|
| 357.96 | 326.26 | 14.39 | 17.31 |
|
市科学技术和知识产权局 | 217.75 | 217.75 | 217.75 |
|
|
|
|
|
| 217.75 | 194.95 | 2.97 | 19.83 |
|
213所(参公) | 217.75 | 217.75 | 217.75 |
|
|
|
|
|
| 217.75 | 194.95 | 2.97 | 19.83 |
|
附表2: | ||||||||||
2018年 部门收入预算总表 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
|
| 单位:万元 | ||||||||
科目名称(类/款/项) | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 上年结转收入 | |||||
小计 | 财政拨款(补助)收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 | 提前告知专项 | ||||||
合计 | 28819.14 | 27343.44 | 23201.74 | 4141.70 |
|
|
|
| 1475.70 | |
公共安全支出 | 28243.43 | 26767.73 | 22626.03 | 4141.70 |
|
|
|
| 1475.70 | |
公安 | 28243.43 | 26767.73 | 22626.03 | 4141.70 |
|
|
|
| 1475.70 | |
行政运行(公安) | 20921.40 | 20921.40 | 18832.47 | 2088.93 |
|
|
|
|
| |
一般行政管理事务(公安) | 3442.73 | 2707.73 | 1721.27 | 986.46 |
|
|
|
| 735.00 | |
道路交通管理 | 2010.70 | 1270.00 | 1270.00 |
|
|
|
|
| 740.70 | |
网络运行及维护(公安) | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
|
|
|
|
|
| |
拘押收教场所管理 | 380.50 | 380.50 | 285.00 | 95.50 |
|
|
|
|
| |
事业运行(公安) | 1088.10 | 1088.10 | 117.29 | 970.81 |
|
|
|
|
| |
教育支出 | 357.96 | 357.96 | 357.96 |
|
|
|
|
|
| |
进修及培训 | 357.96 | 357.96 | 357.96 |
|
|
|
|
|
| |
干部教育 | 357.96 | 357.96 | 357.96 |
|
|
|
|
|
| |
科学技术支出 | 217.75 | 217.75 | 217.75 |
|
|
|
|
|
| |
基础研究 | 217.75 | 217.75 | 217.75 |
|
|
|
|
|
| |
机构运行(基础研究) | 217.75 | 217.75 | 217.75 |
|
|
|
|
|
|
附表3: | |||||||
2018年 部门支出预算总表 | |||||||
|
|
| |||||
单位:万元 | |||||||
科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||
合计 | 28819.14 | 22585.21 | 17942.44 | 4117.99 | 524.78 | 6233.93 | |
公共安全支出 | 28243.43 | 22009.50 | 17421.23 | 4100.63 | 487.64 | 6233.93 | |
公安 | 28243.43 | 22009.50 | 17421.23 | 4100.63 | 487.64 | 6233.93 | |
行政运行(公安) | 20921.40 | 20921.40 | 16357.54 | 4078.94 | 484.92 |
| |
一般行政管理事务(公安) | 3442.73 |
|
|
|
| 3442.73 | |
道路交通管理 | 2010.70 |
|
|
|
| 2010.70 | |
网络运行及维护(公安) | 400.00 |
|
|
|
| 400.00 | |
拘押收教场所管理 | 380.50 |
|
|
|
| 380.50 | |
事业运行(公安) | 1088.10 | 1088.10 | 1063.69 | 21.69 | 2.72 |
| |
教育支出 | 357.96 | 357.96 | 326.26 | 14.39 | 17.31 |
| |
进修及培训 | 357.96 | 357.96 | 326.26 | 14.39 | 17.31 |
| |
干部教育 | 357.96 | 357.96 | 326.26 | 14.39 | 17.31 |
| |
科学技术支出 | 217.75 | 217.75 | 194.95 | 2.97 | 19.83 |
| |
基础研究 | 217.75 | 217.75 | 194.95 | 2.97 | 19.83 |
| |
机构运行(基础研究) | 217.75 | 217.75 | 194.95 | 2.97 | 19.83 |
|
附表4: | |||
2018年 部门一般预算收支预算总表 | |||
编制单位: | 单位:万元 | ||
收 入 |
| 支 出 |
|
项 目 | 2018年预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 2018年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 27343.44 | 一、一般公共服务 |
|
1、财政拨款(补助)收入 | 23201.74 | 二、外交 |
|
2、纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 4141.70 | 三、国防 |
|
3、专项收入 |
| 四、公共安全 | 28243.43 |
4、其他收入 |
| 五、教育 | 357.96 |
5、提前告知专项 |
| 六、科学技术支出 | 217.75 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 七、文化体育与传媒 |
|
|
| 八、社会保障和就业 |
|
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、医疗卫生 |
|
|
| 十一、节能环保 |
|
|
| 十二、城乡社区事务 |
|
|
| 十三、农林水事务 |
|
|
| 十四、交通运输 |
|
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
|
| 十七、金融监管等事务支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、国土资源气象等事务 |
|
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
| 二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十二、预备费 |
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 27343.44 | 本 年 支 出 合 计 | 28819.14 |
上年结转收入 | 1475.70 | 结转下年支出 |
|
其中:一般公共预算拨款收入结转 | 1475.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 28819.14 | 支 出 总 计 | 28819.14 |
附表5: | |||||||
2018年 部门一般公共预算支出表 | |||||||
|
|
| |||||
单位:万元 | |||||||
科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||
合计 | 28819.14 | 22585.21 | 17942.44 | 4117.99 | 524.78 | 6233.93 | |
公共安全支出 | 28243.43 | 22009.50 | 17421.23 | 4100.63 | 487.64 | 6233.93 | |
公安 | 28243.43 | 22009.50 | 17421.23 | 4100.63 | 487.64 | 6233.93 | |
行政运行(公安) | 20921.40 | 20921.40 | 16357.54 | 4078.94 | 484.92 |
| |
一般行政管理事务(公安) | 3442.73 |
|
|
|
| 3442.73 | |
道路交通管理 | 2010.70 |
|
|
|
| 2010.70 | |
网络运行及维护(公安) | 400.00 |
|
|
|
| 400.00 | |
拘押收教场所管理 | 380.50 |
|
|
|
| 380.50 | |
事业运行(公安) | 1088.10 | 1088.10 | 1063.69 | 21.69 | 2.72 |
| |
教育支出 | 357.96 | 357.96 | 326.26 | 14.39 | 17.31 |
| |
进修及培训 | 357.96 | 357.96 | 326.26 | 14.39 | 17.31 |
| |
干部教育 | 357.96 | 357.96 | 326.26 | 14.39 | 17.31 |
| |
科学技术支出 | 217.75 | 217.75 | 194.95 | 2.97 | 19.83 |
| |
基础研究 | 217.75 | 217.75 | 194.95 | 2.97 | 19.83 |
| |
机构运行(基础研究) | 217.75 | 217.75 | 194.95 | 2.97 | 19.83 |
|
附表6: | ||||
2018年 部门一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目名称 | 2018年基本支出 | |||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 22585.21 | 18467.22 | 4117.99 | |
工资福利支出 | 17942.44 | 17942.44 |
| |
基本工资 | 5188.64 | 5188.64 |
| |
津贴补贴 | 4925.31 | 4925.31 |
| |
奖金 | 416.17 | 416.17 |
| |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 2070.36 | 2070.36 |
| |
职业年金缴费 | 45.76 | 45.76 |
| |
城镇职工基本医疗保险缴费 | 695.14 | 695.14 |
| |
公务员医疗补助缴费 | 588.94 | 588.94 |
| |
其它社会保障缴费 | 37.70 | 37.70 |
| |
住房公积金 | 988.22 | 988.22 |
| |
其他工资福利支出 | 2986.20 | 2986.20 |
| |
商品和服务支出 | 4117.99 |
| 4117.99 | |
办公费 | 251.77 |
| 251.77 | |
印刷费 | 37.35 |
| 37.35 | |
水费 | 68.28 |
| 68.28 | |
电费 | 513.80 |
| 513.80 | |
邮电费 | 98.78 |
| 98.78 | |
取暖费 | 512.95 |
| 512.95 | |
差旅费 | 187.88 |
| 187.88 | |
维修(护)费 | 96.88 |
| 96.88 | |
会议费 | 15.23 |
| 15.23 | |
培训费 | 25.41 |
| 25.41 | |
公务接待费 | 10.18 |
| 10.18 | |
劳务费 | 524.86 |
| 524.86 | |
工会经费 | 29.40 |
| 29.40 | |
公务用车运行维护费 | 694.03 |
| 694.03 | |
其他交通费用 | 1036.32 |
| 1036.32 | |
其他商品和服务支出 | 14.87 |
| 14.87 | |
对个人和家庭的补助 | 524.78 | 524.78 |
| |
离休费 | 73.56 | 73.56 |
| |
退休费 | 75.14 | 75.14 |
| |
抚恤金 | 224.75 | 224.75 |
| |
生活补助 | 101.68 | 101.68 |
| |
奖励金 | 4.34 | 4.34 |
| |
其他对个人和家庭的补助支出 | 45.31 | 45.31 |
|
2018年 省提前告知专项支出表 | |||||||
|
|
| |||||
单位:万元 | |||||||
科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
附表8: | ||||
2018年 部门政府性基金预算支出表 | ||||
|
| |||
单位:万元 | ||||
科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
|
|
铁岭市本级2018年各部门项目支出预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
部门(单位)名称 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收 | 项目绩效目标 | ||||
小计 | 财政拨款(补助)收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 | 提前告知专项 | ||||||
合计 |
| 6233.93 | 6233.93 | 4591.97 | 1641.96 |
|
|
|
|
|
市公安局 |
| 6233.93 | 6233.93 | 4591.97 | 1641.96 |
|
|
|
|
|
市公安局机关(行政) |
| 218.80 | 218.80 | 218.80 |
|
|
|
|
|
|
从优待警专项经费 | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
| 民警在执法执勤中意外受伤后有所保障从优待警,提高民警福利待遇,更好的为社会服务。保障公安民警在完成公安工作的同时,也能拥有健康的身体。 |
法医检验所检验材料 | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
|
|
|
|
| 为保障刑事侦查案件工作正常运转。 |
迁移证准迁证暂住证工本费 | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
|
|
|
|
| 保障二代证换发工作正常运转。 |
上年结转公安大厦消防系统设备改造(罚没) | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
|
|
|
|
| 确保公安大厦消防系统设备顺利改造。 |
交警支队(行政) |
| 5483.16 | 5483.16 | 3936.70 | 1546.46 |
|
|
|
|
|
驾驶员考试上解经费(非税) | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 300.00 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
|
| 确保驾驶员考试经费足额上缴省厅。 |
杂支费等经费(罚没) | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 1526.00 | 1526.00 | 1526.00 |
|
|
|
|
| 确保公安交通管理工作顺利进行。 |
上年结转沈四高速公路高清设备(罚没) | 公共安全支出-公安-道路交通管理 | 667.00 | 667.00 | 667.00 |
|
|
|
|
| 确保沈四高速公路区间测速高清设备正常使用。 |
道路交通管理经费(罚没) | 公共安全支出-公安-道路交通管理 | 1270.00 | 1270.00 | 1270.00 |
|
|
|
|
| 避免罚款流失,提高驾驶员交通意识,打造和谐社会;保证驾驶员行车安全;完善设施,更好地保证交通安全; |
公安交警业务经费(非税) | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 686.46 | 686.46 |
| 686.46 |
|
|
|
| 保证车辆的安全出行,严格遵守《行政强制法》相关规定。只有保证了车管所的正常业务需要才能更好的为老百姓服好务,才能提高社会对公安的认可及好评。人民警察着装是人民警察的重要标志之一、保证人民警察着装是公安工作的最基本条件。有效为百姓、为社会服好务。车管所的业务是服务老百姓的主要窗口之一,担负着车辆落籍、车辆买卖等大量的业务。 |
公安网络运行维护费(罚没) | 公共安全支出-公安-网络运行及维护(公安) | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
|
|
|
|
| 满足工作需要,保障公安交通管理工作监控系统正常运行。 |
上年结转考试上解经费(非税) | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 560.00 | 560.00 |
| 560.00 |
|
|
|
| 保证交管局的业务指导、业务管理工作的正常进行。 |
上年结转南环路电子警察恢复采购工程(罚没) | 公共安全支出-公安-道路交通管理 | 73.70 | 73.70 | 73.70 |
|
|
|
|
| 确保南环路电子警察恢复采购工程如期完成。 |
监管支队(行政) |
| 380.50 | 380.50 | 285.00 | 95.50 |
|
|
|
|
|
所政维修等经费(非税) | 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理 | 35.50 | 35.50 |
| 35.50 |
|
|
|
| 保障监所正常运转。 |
拘押人员经费 | 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
|
|
|
|
| 1、保障拘押人员的正常生活。2、防止刑释人员重新犯罪。 |
拘押人员给养费(非税) | 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理 | 60.00 | 60.00 |
| 60.00 |
|
|
|
| 保障拘押人员的正常工作生活。 |
城区公安分局(行政) |
| 151.47 | 151.47 | 151.47 |
|
|
|
|
|
|
公用经费达标补助(罚没) | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 30.80 | 30.80 | 30.80 |
|
|
|
|
| 为充分发挥公安机关的职能,进一步加强公安机关经费保障工作。 |
公用经费达标补助 | 公共安全支出-公安-一般行政管理事务(公安) | 120.67 | 120.67 | 120.67 |
|
|
|
|
| 为充分发挥公安机关的职能,进一步加强公安机关经费保障工作。 |
附表10: | ||||||||||
2018年 部门债务支出预算情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目名称(类/款/项) | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | ||||
小计 | 财政拨款(补助)收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 | 提前告知专项 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11: | ||
2018年 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 |
“三公”经费合计 | 707.92 | 704.21 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
2.公务接待费 | 13.89 | 10.18 |
3.公务用车购置及运行费 | 694.03 | 694.03 |
其中: 公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行费 | 694.03 | 694.03 |
附表12: | |||||||||
2018年 部门政府采购支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称科目名称(类/款/项) | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | ||||
小计 | 财政拨款(补助)收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 | 提前告知专项 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年 部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
部门名称(含所属单位) | 功能科目名称 | 对应指导目录名称(三级目录代码及名称) | 购买方式 | 总计 | 财政拨款安排的项目 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目 | 专项收入安排的项目 | 省提前告知专项安排的项目 | 政府性基金收入安排的项目 | 纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 铁岭市公安局2018年部门预算情况说明
一、关于铁岭市公安局2018年收支预算的总体说明
(一)收入情况。2018年市公安局部门预算收入总计 万元,其中:本年收入27343.44万元,上年结转收入 1475.7 万元,收入同比增长 1223.75 万元,增长4.4 %,主要原因是工资标准提高等,其中工资和福利支出增长3590.7万元;商品服务支出增长757.95万元;对个人和家庭补助因退休人员工资转社保减少3764.28万元、项目支出预算增长639.38万元。
(二)支出情况。2018年市公安局部门预算支出总计 万元,其中:工资福利支出 17942.44 万元,商品和服务支出 4117.99 万元,对个人和家庭的补助支出 524.78万元,项目支出 6233.93 万元。我局没有使用政府性基金安排的支出。支出同比增加 1223.75 万元,主要原因是工资标准提高等,其中工资和福利支出增加3590.7万元、商品服务支出增加757.95万元、对个人和家庭补助因退休人员工资转社保减少3764.28万元、项目支出预算增加639.38万元 。
二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我局机关运行经费支出 616.42万元,同比减少50.21万元,主要原因是压减日常支出运行经费,其中机关经费支出中的办公费 251.77 万元同比增加47.89万元;邮电费 98.78 万元同比减少9.77万元;印刷费 37.35 万元同比增加23.57万元;差旅费 187.88 万元同比减少30.11万元;培训费 25.41 万元同比减少55.97万元;会议费 15.23 万元同比减少25.82万元。
三、政府采购情况。2018年政府采购预算 0 万元(没有则说没有政府采购项目)
四、关于铁岭市公安局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市公安局财政资金安排的“三公”经费预算数 万元,比上年预算减少 万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务接待费安排 10.18 万元,同比减少3.71 万元;公务用车购置费安排 0万元,同比减少 0 万元;公务用车运行费安排 694.03 万元,同上年无变化。 “三公”经费增减变化的主要原因是公务接待费减少3.71万元 。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2018年市公安局没有债务类支出。
2、政府购买服务支出情况。2018年铁岭市公安局没有政府购买服务支出。
3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,市公安局机关及所属单位共有车辆 592 辆,其中:一般公务用车编制数 8 辆 。
4、预算绩效情况说明。2018年我局纳入项目绩效目标管理的资金 6233.93 万元,预算执行中我们将严格项目管理,切实提高财政资金使用效益。
5、其他情况说明。
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
**部门没有的科目要删除。